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集團新聞

陜西有色金屬集團召開2025年度內部審計工作座談會
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來源:黨委宣傳部(企業文化部)|2026/2/2 8:15:00|作者:種進|人氣:4576

為全面總結過去一年內部審計工作成效,深入剖析存在問題,科學部署2026年重點任務,1月26日,陜西有色金屬集團召開2025年度內部審計工作座談會。集團公司總審計師周毅出席會議并講話。

會議聽取了各權屬企業2025年度內審工作總結與重點工作匯報。集團公司審計監督內控部通報了2025年審計整改工作情況,宣貫講解了新修訂的《內部審計管理辦法》《內部審計質量控制管理辦法》,并對違規經營投資責任追究工作規范要求和實施步驟進行了解讀。

2025年集團各單位審計部門堅守監督本職,在審計計劃管理、審計項目實施、審計問題整改及內控體系優化等方面成效顯著,按期完成各項審計項目,審計整改閉環管理持續深化,整改率與整改質效均有提升,整改質效持續鞏固。金鉬股份、寶鈦股份獲得中國上市公司協會內部控制最佳實踐案例。

會議點評了各單位2025年度內部審計工作,肯定成效并指出不足,明確了2026年內部審計工作的重點方向,作出近期具體工作安排。一是壓實主體責任,健全體系機制,加快建立健全內審體制機制,抓實抓細二級單位內審管理各項工作任務,筑牢內審工作基礎。二是強化制度執行,確保落地見效,高度重視并抓好《內部審計管理辦法》《內部審計工作考核辦法》《內部審計質量控制管理辦法》三項制度學習宣貫與執行,嚴格對照制度條款逐條梳理、逐項落實,確保制度要求落到實處。三是規范述職考評,提升履職效能,有序組織開展權屬企業審計部負責人述職工作,后續將嚴格進行打分考評并通報結果,通過述職考評機制倒逼履職盡責,推動集團整體內審工作提質增效。

會議強調,全體審計人員須提升站位、強化擔當,各權屬企業須高度重視、全力支持,共同推動集團內部審計工作再上新臺階,為集團公司持續健康發展提供更加堅實的監督保障。

集團審計監督內控部全體人員、各權屬企業審計機構負責人及業務骨干參會。